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公司財務工作管理規(guī)章制度(五)

更新:2023-09-20 07:35:37 高考升學網(wǎng)
公司財務工作管理規(guī)章制度

二條對違反國家政策、財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律的收、支款項有權勸阻、制止。?

三條對公司集中審編的有關財經(jīng)方面的規(guī)定和管理制度有權提出修改意見。?

四條有權對各倉庫和工程、生產作業(yè)項目的節(jié)約和浪費情況進行檢查并提出獎懲意見。?

五條有權組織召開經(jīng)濟活動分析會,并向各部門索取有關資料和報表。?

六條有權要求有關部門提供編制、季、月度財務成本計劃所需的各種有關資料。

三、職責??

一條對貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策、制度不嚴或處理財會業(yè)務不當,造成違章、罰款、浪費等現(xiàn)象負責。?

二條對公司的有關成本、利潤、資金等方面的經(jīng)濟效益指標因措施不力完不成計劃負責。?

三條對由于資金計劃不周、管理不善、監(jiān)督不嚴、影響生產工作負責。?

四條對不及時清理庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶造成損失負責。?

五條對國家規(guī)定的財務檔案資料整理歸檔不及時,管理不嚴、出現(xiàn)損壞、遺失等現(xiàn)象負責。?

六條對成本資金、價格控制管理不嚴,經(jīng)濟活動分析不及時,影響公司經(jīng)濟效益指標完成負責。?

七條根據(jù)公司方針目標展開要求,未能及時對本部門方針目標展開、檢查、診斷、落實負責。

附則二、出納作業(yè)處理準則??

一條本處理準則包括現(xiàn)金及銀行存款收入與支出等作業(yè)。?

二條為便于零星支付起見,可設備用金,采用定額制,其額度由總經(jīng)理核定,其備用金由出納經(jīng)管。?

三條出納辦理現(xiàn)金、票據(jù)的支付,登記及移轉等業(yè)務,要嚴格遵守公司的付款審批程序。?

四條除提取備用金外,所有支出憑證應由會計嚴格審核其內容與金額是否與實際相符,領款人的印鑒是否相符,如有疑問應先查詢后出納方能支付。?

五條凡一次支付未超過,元者徑由公司備用金支付外,其余一律以支票等銀行轉賬支付。?

六條出納人員對各項貨款及費用的支付,應將本支票或現(xiàn)金交付受款人或廠商,本公司人員不得代領,如因特殊原因必需由本公司人員代領者,需經(jīng)財務經(jīng)理核準。?

七條七條公司一切支付,應以處理合法、合規(guī)的發(fā)票或憑證為依據(jù),任何要求先行支付后補手續(xù)者均應予拒絕。?

八條支付款項應在傳票上簽署領款人印鑒,付訖后加蓋付訖章及經(jīng)手人戳記。?九條本公司支付款項的付款程序,悉依照下列步驟辦理。?

(一)原始憑證的審核:?

.國內采購、工程發(fā)包款:應根據(jù)統(tǒng)一發(fā)票、普通憑證,以及收到貨物、設備的驗收單并附請購單經(jīng)有關部門經(jīng)理簽章證明及核準,公司財務經(jīng)理、總經(jīng)理批準后,送交財務部門開具支票或匯票。?

.預付、暫付款項:應根據(jù)合同或相關協(xié)議文件,由經(jīng)辦人員填具借款單,注明合同文件字號,呈報核準后送交財務部門開具支款。?

.一般費用:應根據(jù)發(fā)票、收據(jù)或內部憑證,由經(jīng)辦人員填具付款憑證,經(jīng)有關部門主管簽章證明及公司核準,送交財務部門開具付款。?

(二)會計憑證的核準:?

.會計應負責審核原始憑證的各項經(jīng)濟內容,對不能確定的事項報財務經(jīng)理審核。.會計審核傳票時,應先審核原始憑證是否符合稅收法律及公司規(guī)定的手續(xù)。?,

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